245/2022 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
162,02 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022 |
tlač poštového peňažného poukazu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
29,27 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022TS |
Vývoz fekálií |
Tibor Eke |
35283745 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022 |
výroba a montáž reklamných tabúľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tihifol s.r.o. |
52160807 |
Iné |
800,00 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
2 254,07 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
29.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022 |
kovový záhradný domček - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
merkury shop, s.r.o. |
51231735 |
Iné |
619,00 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022 |
tesárske práce - kaplnka Dunajská ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
roman sági |
41398351 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
410,00 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022 |
CYKY kábel, svorka svietidlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 074,00 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Nájmy a prenájmy |
274,80 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Nájmy a prenájmy |
398,33 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 597,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022 |
vysokotlakové prečistenie potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
05.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024TS |
búracie a betonárske práce |
Technické služby |
31826245 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 350,00 € |
05.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
05.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
422,30 € |
05.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |