216/2022 |
servis plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
112,10 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022 |
povinné zmluvné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
528,27 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
484,41 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022 |
nájomné 27 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
5 570,85 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
229,07 € |
16.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
350,00 € |
16.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-Com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022 |
predplatne Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
806,00 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022 |
Pr´tený kôš, farebné vajcia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AW Desing s.r.o. |
51036240 |
Iné |
1 501,63 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022 |
Ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022 |
cement, obrubník, tvárnice |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 139,45 € |
21.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022 |
obálky doručenkové |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kultúra, média, tlač |
354,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022 |
bezdotykový dávkovač mydla - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
418,00 € |
22.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022 |
bezdotykový dávkovač mydla - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
181,70 € |
22.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
27,10 € |
23.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022 |
bezdotykový dávkovač mydla - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hoppline Kft. |
|
Iné |
556,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022 |
bezdotykový dávkovač mydla - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hoppline Kft. |
|
Iné |
556,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022 |
bezdotykový dávkovač mydla - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hoppline Kft. |
|
Iné |
556,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022 |
bezdotykový dávkovač mydla - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hoppline Kft. |
|
Iné |
14,90 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022TS |
Vývoz fekálií |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
23.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,59 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |