5/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potravomy |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
150,46 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,38 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82023TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 420,11 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220105TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 837,98 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220106TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
317,76 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220107TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
389,28 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220108TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,56 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1244/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1245/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1246/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1247/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
277,70 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1248/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1249/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,75 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
10.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 |
implementácia projektu: Vodozárdžné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
500,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023 |
prístup i-samospráva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
249,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023 |
materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
432,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,00 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1250/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
25,73 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1251/2022 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
205,55 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1252/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1253/2022 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,80 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1254/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
550,00 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Érsek Péter |
52580334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
13.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
262,74 € |
13.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
15,59 € |
15.01.2023 |
|
|
15.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1255/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 395,62 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
26,52 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |