Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
213/2023 tlač billboard plagátu Gabčíkovo 00305391 Kanovits Group s.r.o. 48090034 Kultúra, média, tlač 116,40 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
212023TS povinné poistné DS920EF Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 363,99 € 14.03.2023 14.03.2023 Faktúra
31/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 AG FOODS SK, s.r.o. 34144579 Iné 262,75 € 14.03.2023 17.04.2023 Faktúra
214/2023 zrážková voda Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 161,94 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra
215/2023 odborná prehliadka plynových zariadení - TJ Gabčíkovo 00305391 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 80,00 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra
216/2023 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra
217/2023 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 688,23 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra
218/2023 CYKY kábel,AYKY-J - VO Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Stavebné práce, opravárenské práce 970,48 € 16.03.2023 17.03.2023 Faktúra
228/2023 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 Satelitná televízia freeSAT 0000000 Kultúra, média, tlač 54,04 € 16.03.2023 03.04.2023 Faktúra
202023TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,99 € 17.03.2023 17.03.2023 Faktúra
219/2023 vysokotlakové čistenie odpad. potrubia Gabčíkovo 00305391 AMIV, s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 686,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
220/2023 svetlotechnický posudok: Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove Gabčíkovo 00305391 FKF desing spol. s.r.o. 36558681 Iné 1 440,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
221/2023 ozvučenie Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Kultúra, média, tlač 250,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
222/2023 zber, odvoz a zneškodnenie TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 10 528,98 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
223/2023 prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka Gabčíkovo 00305391 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 Iné 15,18 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
20230018TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 20.03.2023 20.03.2023 Faktúra
20230019TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 20.03.2023 20.03.2023 Faktúra
20230020TS Vývoz fekálií Megyeri Melinda 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 20.03.2023 20.03.2023 Faktúra
229/2023 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 25 788,81 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
28/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
29/2023 potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
30/2023 - ŠJ MŠ kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 133,30 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
28/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 49,35 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
232023TS Zneškodnenia odpadu Technické služby 31826245 PURA W, s.r.o. 52216667 Iné 2 147,41 € 21.03.2023 21.03.2023 Faktúra
230/2023 vypracovanie znaleckého posudku Gabčíkovo 00305391 Vladimír Rakyta Ing. 520606099 Stavebné práce, opravárenské práce 305,44 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
25/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 729,01 € 21.03.2023 17.04.2023 Faktúra
26/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITAT, s.r.o. 47048042 Iné 192,60 € 21.03.2023 17.04.2023 Faktúra
31/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 406,53 € 21.03.2023 17.04.2023 Faktúra
232/2023 vykonanie OP a OS prenosných elektrických spotrebičov Gabčíkovo 00305391 Robert Tatai - OHM ELEKTRO 36550949 Iné 890,00 € 22.03.2023 03.04.2023 Faktúra
224/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 950,00 € 22.03.2023 22.03.2023 Faktúra