Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
11/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 85,37 € 25.01.2023 14.03.2023 Faktúra
23/2023 inzerát - új szó Gabčíkovo 00305391 Remény s.r.o. 36771457 Iné 1 050,00 € 26.01.2023 26.01.2023 Faktúra
24/2023 menovky na stôl Gabčíkovo 00305391 aleco media s.r.o. 52094685 Iné 57,80 € 26.01.2023 26.01.2023 Faktúra
25/2023 tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady Gabčíkovo 00305391 Kanovits Group s.r.o. 48090034 Kultúra, média, tlač 466,80 € 26.01.2023 23.01.2023 Faktúra
14/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 276,76 € 26.01.2023 14.03.2023 Faktúra
142023TS acetylén, kyslík Technické služby 31826245 SIAD Slovakia spol. s.r.o. 35746343 Iné 343,69 € 26.01.2023 26.01.2023 Faktúra
332023TS prenájom fliaš Technické služby 31826245 SIAD Slovakia spol. s.r.o. 35746343 Nájmy a prenájmy 343,69 € 26.01.2023 26.01.2023 Faktúra
26/2023 pneuservis, Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 647,23 € 27.01.2023 27.01.2023 Faktúra
27/2023 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov Gabčíkovo 00305391 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 30.01.2023 30.01.2023 Faktúra
28/2023 servisné práce Gabčíkovo 00305391 Otis Výťahy, s.r.o. 35683929 Stavebné práce, opravárenské práce 415,66 € 30.01.2023 07.03.2023 Faktúra
13/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 442,11 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
9/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
13/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 201,99 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
29/203 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 95,30 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
5/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 388,25 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
6/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 437,11 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
7/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 47,10 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
8/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Tibor Eke 35285745 Iné 65,56 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
9/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 56,89 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
10/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 19,05 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
14/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Tibor Eke 35285745 Iné 400,50 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
18/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 567,74 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
15/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Tibor Eke 35285745 Iné 147,32 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
20230011TS odvoz smeti kontajnerom AG EURO AGENCY s.r.o. 36727750 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 299,20 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
30/2023 nákladná doprava Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Iné 485,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
17/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 172,41 € 01.02.2023 14.03.2023 Faktúra
12/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 122,79 € 01.02.2023 14.03.2023 Faktúra
20230009TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
20230010TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
72023TS spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 29,22 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »