| 32023TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
158,78 € |
05.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
62,39 € |
05.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 61/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
904,80 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 62/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 581,60 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 63/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
341,70 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 64/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
8,74 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 66/2023 |
Zneškodnenia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
15 367,37 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102/2023 |
zástavy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
184,68 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 67/2023 |
výmena kanalizačného poklopu |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
936,49 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 68/2023 |
dopravné zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Marián Podlesny - Standmar |
75875993 |
Iné |
453,85 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 69/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 354,32 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230001TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 755,16 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230002TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
434,04 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230003TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
464,52 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
183,24 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230005TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230006TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230007TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230008TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 70/2023 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
163,20 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 70/2023 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
163,20 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 71/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 72/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,84 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 73/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 74/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 75/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 76/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,78 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 77/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,60 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 78/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 414,34 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |