1184/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
623,77 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1185/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,15 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220104TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 552,92 € |
07.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technicke služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
1 686,98 € |
07.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1167/2022 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
531,30 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1166/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
05.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
05.12.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022109 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,67 € |
04.12.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1151/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1152/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 528,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1153/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 623,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1154/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 370,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1155/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 863,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1156/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
740,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1157/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
540,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1158/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
542,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1159/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1160/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
619,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1161/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
729,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1162/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1163/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1164/2022 |
tlačivá - dane |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
62,65 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1165/2022 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
195,77 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220103TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,44 € |
02.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,00 € |
02.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
311,88 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1142/2022 |
oprava fasádnych hodín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kapui Gyula |
72256369-2-33 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
245,11 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1147/2022 |
vodoinštalačný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
807,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1148/2022 |
oprava nákl. auta LIAZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 164,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1149/2022 |
sladkosti - deň dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
1 622,88 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |