258/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022 |
vysokotlakové prečistenie potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
05.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
06.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022 |
poštové poukazy - dane |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
79,67 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022 |
nájomné 27 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
5 570,85 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
24,77 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022 |
smetné koše |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
215,40 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2002 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,03 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,32 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 491,24 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 031,51 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022zse |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
386,93 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
988,58 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,96 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022 |
zber a odvoz TKO odvoz smeti kontajnerom |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
385,20 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022 |
platové okno |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
318,38 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
165,71 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |