742/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
877/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
963/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
773/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
151,20 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/12 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Bátky Tomáš |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,36 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/15 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Nagy Alexander |
35016868 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,61 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
151,74 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
151,86 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
939/2021 |
informačná tabuľa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dizart spol. s.r.o., |
44509910 |
Kultúra, média, tlač |
151,97 € |
29.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021 |
kábel, konektor |
Gabčíkovo |
00305391 |
ema-elektro.sk |
36241008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
153,63 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021 |
servis kamerového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
153,94 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
792/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,47 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,72 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
593/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,72 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/11 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Beáta Holgyeová |
32321210 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
159,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021 |
čistenie a monitorovanie odpadového potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
28.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,65 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021 |
motorový filter |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,76 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
367/2021 |
sprístupnenie portálu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
165,00 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
828/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,71 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1027/2021 |
čistenie a oprava plynových spotrebičov TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
167,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
891/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
167,14 € |
09.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
168,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
171,47 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/14 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
171,96 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210090TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,00 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210113TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
346/2021 |
dezinfekčné prostrieky - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
174,02 € |
23.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
703/2021 |
prenájom WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Iné |
175,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |