471/2021 |
informačná tabuľa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dizart spol. s.r.o., |
44509910 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,97 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
986/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,87 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1069/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,87 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,94 € |
06.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
889/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,04 € |
09.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
658/2021 |
odvoz kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
177,12 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
682/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,25 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
770/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,34 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,37 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
518/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,43 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
604/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,92 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,06 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
178,39 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
428/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,56 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021 |
prečistenie odpadových potrubí Dom Služieb |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210073TS |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
181,35 € |
10.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
879/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,58 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
960/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,58 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,23 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1076/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
189,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1007/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
189,59 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1252/2020 |
recyklácia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
189,79 € |
16.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
659/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
194,93 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
MAFEX s.r.o. |
44756496 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
199,71 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2021 |
geodetická práca - vytýčenie cintorína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |