58/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021TS |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
21.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
03.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
13.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
19.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021TS |
Vývoz fekálií |
František Blecha |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
25.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
718/2021 |
žiarivky |
Gabčíkovo |
00305391 |
abc-zooo, s.r.o. |
47508795 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
32,50 € |
30.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
835/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,35 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021 |
ochranné štíty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Erik Felsen - TONNERRE |
40080641 |
Iné |
33,60 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1262/2020 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,98 € |
11.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1059/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,33 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
532/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
36,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Iné |
36,40 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
453/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,78 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021 |
ochranné štíty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Erik Felsen - TONNERRE |
40080641 |
Iné |
39,60 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |