Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
58/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 08.06.2021 08.06.2021 Faktúra
63/2021TS Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
64/2021TS Vývoz fekálií Darnai a spol. s.r.o. 31422993 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
65/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 21.06.2021 21.06.2021 Faktúra
69/2021TS Vývoz fekálií BEKOR s.r.o. 36291749 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 20.07.2021 20.07.2021 Faktúra
70/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
77/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 23.07.2021 23.07.2021 Faktúra
79/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 03.08.2021 03.08.2021 Faktúra
80/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 13.08.2021 13.08.2021 Faktúra
81/2021TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 19.08.2021 19.08.2021 Faktúra
82/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 23.08.2021 23.08.2021 Faktúra
83/2021TS Vývoz fekálií František Blecha 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 25.08.2021 25.08.2021 Faktúra
90/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 24.09.2021 24.09.2021 Faktúra
91/2021TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 24.09.2021 24.09.2021 Faktúra
92/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 23.09.2021 23.09.2021 Faktúra
98/2021TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 13.10.2021 13.10.2021 Faktúra
101/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 25.10.2021 25.10.2021 Faktúra
102/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 28.10.2021 28.10.2021 Faktúra
110/2021TS Vývoz fekálií Ingrid Prokešová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 09.12.2021 09.12.2021 Faktúra
125/2021TS Vývoz fekálií Ingrid Prokešová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
718/2021 žiarivky Gabčíkovo 00305391 abc-zooo, s.r.o. 47508795 Stavebné práce, opravárenské práce 32,50 € 30.08.2021 31.08.2021 Faktúra
835/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 33,35 € 28.09.2021 04.10.2021 Faktúra
151/2021 ochranné štíty Gabčíkovo 00305391 Ing. Erik Felsen - TONNERRE 40080641 Iné 33,60 € 19.02.2021 08.03.2021 Faktúra
1262/2020 elektrcká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 33,98 € 11.01.2021 27.01.2021 Faktúra
1059/2021 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 35,33 € 07.12.2021 13.12.2021 Faktúra
532/2021 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 36,00 € 14.06.2021 09.07.2021 Faktúra
51/2021 šatňový blok Gabčíkovo 00305391 PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. 36533432 Iné 36,40 € 22.01.2021 05.03.2021 Faktúra
82/2021 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov Gabčíkovo 00305391 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 03.02.2021 05.03.2021 Faktúra
453/2021 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Stavebné práce, opravárenské práce 38,78 € 18.05.2021 25.05.2021 Faktúra
197/2021 ochranné štíty Gabčíkovo 00305391 Erik Felsen - TONNERRE 40080641 Iné 39,60 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »