1207/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Iné |
36,08 € |
19.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
834/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,59 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
17.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022107 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1106/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,15 € |
11.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Kultúra, média, tlač |
38,40 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
835/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,68 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
720/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,85 € |
05.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
18.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022TS |
Vývoz fekálií |
Árva Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
29.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
26.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
23.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022TS |
Vývoz fekálií |
Kovácsová Zuzana |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022TS |
Vývoz fekálií |
Komáromiová Ingrid |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ingrid Prokešová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
04.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
26.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
10.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022TS |
Vývoz fekálií |
Branický Martin |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
19.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |