Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230039TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 17.05.2023 17.05.2023 Faktúra
20230045TS Vývoz fekálií Slovenský rybársky zväz 30778735 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 16.06.2023 16.06.2023 Faktúra
20230046TS Vývoz fekálií Grebáč Juraj 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 23.06.2023 23.06.2023 Faktúra
20230052TS Vývoz fekálií Július Perláč 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 10.07.2023 10.07.2023 Faktúra
20230053TS Vývoz fekálií Štefan Takács 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 06.07.2023 06.07.2023 Faktúra
20230054TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 17.07.2023 17.07.2023 Faktúra
20230060TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 15.08.2023 15.08.2023 Faktúra
20230063TS Vývoz fekálií Mohácsiová Annamária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 07.09.2023 07.09.2023 Faktúra
20230067TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 31.08.2023 31.08.2023 Faktúra
20230068TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 13.09.2023 13.09.2023 Faktúra
20230069TS Vývoz fekálií Fialek Roland 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 14.09.2023 14.09.2023 Faktúra
20230070TS Vývoz fekálií Branický Martin 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 29.09.2023 29.09.2023 Faktúra
20230075TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 20.09.2023 20.09.2023 Faktúra
20230076TS Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 09.10.2023 09.10.2023 Faktúra
20230077TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 09.10.2023 09.10.2023 Faktúra
20230080TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 18.10.2023 18.10.2023 Faktúra
20230087TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
20230099TS Vývoz fekálií Perlač Július 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 21.11.2023 21.11.2023 Faktúra
20230100TS Vývoz fekálií Štefan Takács 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 21.11.2023 21.11.2023 Faktúra
20230102TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 04.12.2023 04.12.2023 Faktúra
1091/2023 vyhľadávanie podzemných vedení Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 70,56 € 22.11.2023 23.11.2023 Faktúra
646/2023 školenie Gabčíkovo 00305391 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 Iné 72,00 € 18.07.2023 18.07.2023 Faktúra
402/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 72,42 € 11.05.2023 15.05.2023 Faktúra
54/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 74,06 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
120/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 74,06 € 21.02.2023 21.02.2023 Faktúra
204/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 74,06 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
273/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 74,06 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
370/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 74,06 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
805/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 74,82 € 08.09.2023 12.09.2023 Faktúra
26/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 74,99 € 06.03.2023 17.04.2023 Faktúra