20230039TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230045TS |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046TS |
Vývoz fekálií |
Grebáč Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
23.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230052TS |
Vývoz fekálií |
Július Perláč |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230053TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230054TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230060TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
15.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230063TS |
Vývoz fekálií |
Mohácsiová Annamária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230067TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
31.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069TS |
Vývoz fekálií |
Fialek Roland |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070TS |
Vývoz fekálií |
Branický Martin |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230075TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230076TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230077TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230080TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230087TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099TS |
Vývoz fekálií |
Perlač Július |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1091/2023 |
vyhľadávanie podzemných vedení |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70,56 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
646/2023 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
72,00 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
402/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,42 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
370/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
805/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,82 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
74,99 € |
06.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |