Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Tibor Eke 35285745 Iné 75,33 € 07.01.2023 07.01.2023 Faktúra
316/2023 posterminál Gabčíkovo 00305391 Worldline 000000 Iné 76,21 € 17.04.2023 17.04.2023 Faktúra
473/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 76,24 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
567/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 76,24 € 04.07.2023 06.07.2023 Faktúra
676/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 76,24 € 02.08.2023 09.08.2023 Faktúra
767/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 76,24 € 05.09.2023 05.09.2023 Faktúra
865/2023 spotreba energie Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 76,24 € 03.10.2023 03.10.2023 Faktúra
977/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 76,24 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
12023TS spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 76,38 € 09.01.2023 09.01.2023 Faktúra
16/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 76,47 € 10.02.2023 14.03.2023 Faktúra
7/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 76,82 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
483/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 77,50 € 06.06.2023 09.06.2023 Faktúra
672/2023 servis telefónneho systému Gabčíkovo 00305391 Postel DS, s.r.o. 36238023 Palivá, energie, voda, telefóny 78,00 € 01.08.2023 01.08.2023 Faktúra
928/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 78,16 € 10.10.2023 11.10.2023 Faktúra
954/2023 cement, murexín, tvárnice Gabčíkovo 00305391 Ing. Eugen Both - EXES g.s. 43510311 Stavebné práce, opravárenské práce 78,60 € 13.10.2023 16.10.2023 Faktúra
3/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 79,41 € 02.01.2023 02.01.2023 Faktúra
8/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 79,87 € 25.01.2023 25.01.2023 Faktúra
215/2023 odborná prehliadka plynových zariadení - TJ Gabčíkovo 00305391 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 80,00 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra
20230007TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230008TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230034TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 09.05.2023 09.05.2023 Faktúra
20230050TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 80,00 € 12.07.2023 12.07.2023 Faktúra
20230058TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 16.08.2023 16.08.2023 Faktúra
20230059TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 16.08.2023 16.08.2023 Faktúra
20230064TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.09.2023 07.09.2023 Faktúra
20230095TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230096TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230101TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 08.12.2023 08.12.2023 Faktúra
1103/2023 drogéria pre dôchodcom Gabčíkovo 00305391 DM drogéria 31393781 Iné 81,60 € 29.11.2023 29.11.2023 Faktúra
38/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 82,75 € 28.02.2023 17.04.2023 Faktúra