Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
999/2021 dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov Gabčíkovo 00305391 BELLIMPEX, s.r.o. 36705390 Iné 5 275,20 € 10.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1246/2020 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 5 090,25 € 12.01.2021 13.01.2021 Faktúra
285/2021 členský prístevok Gabčíkovo 00305391 Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný Ostrov - Csallókoz 42288967 Kultúra, média, tlač 5 000,00 € 30.03.2021 08.04.2021 Faktúra
533/2021 murárske a betonárske práce Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 5 000,00 € 15.06.2021 09.07.2021 Faktúra
223/2021 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 4 973,94 € 05.03.2021 25.03.2021 Faktúra
917/2021 dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov Gabčíkovo 00305391 BELLIMPEX, s.r.o. 36705390 Stavebné práce, opravárenské práce 4 958,40 € 14.10.2021 18.10.2021 Faktúra
20210082TS elektroinštalačné práce Technické služby 31826245 Jozef Boráros 43693318 Stavebné práce, opravárenské práce 4 802,50 € 30.09.2021 30.09.2021 Faktúra
1033/2021 výroba prezentačného filmu Gabčíkovo 00305391 Bertók MaTEJ BERTOK-VIDEO-FOTO 14151693 Kultúra, média, tlač 4 800,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
991/2021 rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica Gabčíkovo 00305391 EKOM PLUS s.r.o. 36231738 Stavebné práce, opravárenské práce 4 794,66 € 09.11.2021 30.11.2021 Faktúra
84/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 03.02.2021 05.03.2021 Faktúra
195/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 02.03.2021 25.03.2021 Faktúra
293/2021 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
431/2021 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 10.05.2021 19.05.2021 Faktúra
5112021 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 07.06.2021 09.07.2021 Faktúra
657/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 05.08.2021 05.08.2021 Faktúra
755/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 07.09.2021 10.09.2021 Faktúra
883/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 07.10.2021 12.10.2021 Faktúra
918/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 20.10.2021 20.10.2021 Faktúra
976/2021 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 08.11.2021 09.11.2021 Faktúra
1065/2021 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 07.12.2021 13.12.2021 Faktúra
442/2021 vodné stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 4 696,52 € 12.05.2021 19.05.2021 Faktúra
470/2021 členský príspevok 2020 Gabčíkovo 00305391 Združenie miest a obcí Lingua Civis 52170900 Iné 4 571,70 € 28.05.2021 01.06.2021 Faktúra
836/2021 oprava autobusu Mercedes Gabčíkovo 00305391 Pappas auto Magyarország kft. 000000 Stavebné práce, opravárenské práce 4 500,00 € 30.09.2021 04.10.2021 Faktúra
571/2021 socha TURUL Gabčíkovo 00305391 Leonardo Gold korlátolt felelosségu társaság 14317691-2-43 Iné 4 461,40 € 28.06.2021 09.07.2021 Faktúra
863/2021 pasportizácia cintorína Gabčíkovo 00305391 3W Slovakia,s.r.o. 36746045 Iné 4 335,41 € 05.10.2021 12.10.2021 Faktúra
974/2021 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105948 Iné 4 307,11 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
1247/2020 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 028,40 € 12.01.2021 13.01.2021 Faktúra
534/2021 murárske a betonárske práce Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 4 000,00 € 15.06.2021 09.07.2021 Faktúra
716/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 3 803,92 € 27.08.2021 31.08.2021 Faktúra
272/2021 respirátory FFP2 Gabčíkovo 00305391 Feuer shop 50398920 Iné 3 729,00 € 23.03.2021 25.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »