54/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 570,85 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
678/2021 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 541,77 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
985/2021 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 541,77 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
542/2021 |
klimatizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 500,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 460,83 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
378/2021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 460,83 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
936/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
3 383,82 € |
28.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021 |
rekonštukcia plynového zariadenia ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
GAS MOUNT,s.r.o. |
31431089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 300,00 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210057TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 979,18 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 972,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1024/2021 |
projektová dokumentácia " Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vprojekt, s.r.o. |
53310896 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 964,45 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2021 |
externý projektový manažment "Centrum integrovanej zdrav. starostlivosti" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 875,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
689/2021 |
služby externého manažmentu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Iné |
2 875,00 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210084TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
2 829,38 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1091/2021 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 804,40 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1017/2021 |
sladkosti na Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 752,80 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 740,98 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
788/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 711,77 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210074TS |
oprava mot. vozidla DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 680,63 € |
06.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210083TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
2 637,39 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
941/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
2 637,39 € |
28.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210029TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 622,56 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 578,35 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021 |
kamenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Syenit kamenárstvo- Nagy Jozef |
37161245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 500,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
462/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
2 479,20 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
373/2021 |
betónové oplotenie s montážou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 467,20 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
704/2021 |
postrek komárov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
2 352,00 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 212,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210068TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 206,39 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
946/2021 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 169,68 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |