62/2021 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 750,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
358/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 742,68 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1270/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 714,42 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021 |
pokládka zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
452,00 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1023/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
799/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 660,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1238/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 652,00 € |
09.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1022/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 640,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 623,92 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210018TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 623,14 € |
21.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
620/2021 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,36 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210013TS |
stavebné rezivo |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 611,60 € |
19.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
371/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
618/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
708/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
800/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
1 597,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
398/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
479/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
557/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
650/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
736/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
851/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
950/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |