1037/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021 |
prenosný ozvučovací systém - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sunny- S, s.r.o. |
31351140 |
Iné |
1 595,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
528/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 580,04 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1006/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 552,13 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021 |
osadenie obrubníkov, šalovacie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 550,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1048/2021 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 540,00 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
451/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 520,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 513,70 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
816/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 485,13 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
447/2021 |
tlakové reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
RH Sound,s.r.o. |
36559717 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 445,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
1 440,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
539/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
399/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
480/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
558/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
651/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
651/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
651/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
737/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
852/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
951/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1038/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
709/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 377,53 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |