20210101TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
1 177,10 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 176,35 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1085/2021 |
dar pre jubilantov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
1 176,24 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
619/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
1 160,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
973/2021 |
jednokrídlová informačná vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
L-DEN mobiliár, s.r.o. |
53673760 |
Iné |
1 140,00 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
789/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 118,34 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210100TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
1 111,37 € |
05.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021TS |
nádoba na smeti |
Základná škola |
36086592 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 100,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 090,77 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 080,00 € |
03.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
489/2021 |
hydrogeologický posudok pre akciu " Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Ivan Brutenič - HYDROSAN |
30417651 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 080,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
763/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 069,87 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
394/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
400/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
476/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
482/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
560/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
564/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
645/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
653/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
726/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
730/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |