846/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
854/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
953/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
957/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1040/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1044/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
992/2021 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 043,00 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021 |
hydraulické čerpadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 039,56 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
423/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 023,78 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210070TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 020,65 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210035TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 012,00 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 010,15 € |
14.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
787/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,25 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021 |
príprava žiadosti o dotáciu "Vodozádržné opatrenie v obci Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
834/2021 |
vstupenky na kultúrne podujatie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Magyarnóta szerzok és énekesek országos egyesulete |
19668727 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210048TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
999,85 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
468/2021 |
obrubník cestný, cement, doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Artimus s.r.o. |
44004761 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
995,88 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
990,31 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
608/2021 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
905/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
970/2021 |
členský príspevok 2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
979,67 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/16 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2021 |
tónery, servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
976,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
826/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
972,14 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1224/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
954,85 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1249/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
343/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |