1179/2023 |
stavebný dozor na projekte: Vodozádržné opatrenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
900,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1179/2023 |
stavebný dozor na projekte: Vodozádržné opatrenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
900,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023 |
vykonanie OP a OS prenosných elektrických spotrebičov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Iné |
890,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1032/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
884,28 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
442/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
878,87 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1229/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
866,35 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
864,42 € |
17.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
586/2023 |
servisná práca, tlač, samolepky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
860,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
674/2023 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
860,00 € |
03.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1191/2023 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
860,00 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
854,12 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
840/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
850,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
489/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
848,42 € |
06.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
972023TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
ŠEJK spol.s.r.o. |
31447520 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
840,91 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230085TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
837,24 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
662023TS |
nadoba na smeti 240 l |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
835,20 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
829,13 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
829,13 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1262/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
827,52 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
462/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
825,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
481/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
820,63 € |
06.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
406/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
819,18 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
406/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
819,18 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
826/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
819,00 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
815/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
818,81 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
430/2023 |
oprava auta DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
817,01 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |