468/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
571/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
679/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
779/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
868/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
980/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1111/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
631/2023 |
služby externého manažmentu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA, s.r.o. |
46292683 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
806,40 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023 |
prednáška "Sociálne poradenstvo pre seniorov" |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOLERANCIA22, s.r.o. |
54480264 |
Kultúra, média, tlač |
800,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
544/2023 |
ozvučenie - sv. Florian, budova Reformovaného kostola, prenájom pódia so strechou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
800,00 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
464/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
795,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1201/2023 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
793,51 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
431/2023 |
poistenie majetku - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
19.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230023TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
792,08 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
791,47 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
733/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
791,00 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
495/2023 |
členský príspevok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
787,50 € |
09.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
717/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
783,84 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1167/2023 |
riešenie právneho stavu, parc. č. 1757/3,1757/2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Právne a konzultačné služby |
780,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
689/2023 |
údržba streetballového ihriska |
Gabčíkovo |
00305391 |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
63897224 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
774,00 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
768,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
580/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
687/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
492/2023 |
medaile - Gabčíkovskýbeh |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Dagmar Mataninová - DONO |
50782151 |
Kultúra, média, tlač |
760,00 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
882/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
759,07 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1236/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
753,74 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
829/2023 |
odvoz komunálneho odpadu - objemný + triedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
751,20 € |
12.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |