618/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
619/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
1 160,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
620/2021 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,36 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
621/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
15.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
622/2021 |
prístup k evidencii odpadov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
31,20 € |
12.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
623/2021 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
252,00 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
624/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
625/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
626/2021 |
nakladanie s odpadom |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
322,56 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
627/2021 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,16 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
628/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
629/2021 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,14 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
630/2021 |
tlačivá MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,24 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
631/2021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
354,33 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
632/2021 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
8,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
633/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
422,50 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
644/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
634/2021 |
poplatok za vyjadrenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Nájmy a prenájmy |
96,00 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
635/2021 |
POS terminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,15 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
636/2021 |
zber dažďovej vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
907,98 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
637/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
386,58 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
638/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,10 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
639/2021 |
tlač billboard, grafické služby, tlač plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
235,20 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
640/2021 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
134,40 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
641/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
27.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
642/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
27.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
643/2021 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Iné |
388,80 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
645/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
646/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
647/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |