272/2021 |
respirátory FFP2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
3 729,00 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 890,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021 |
rekonštukcia plynového zariadenia ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
GAS MOUNT,s.r.o. |
31431089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 300,00 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2021 |
pokládka zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021 |
oprava výťahu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
126,00 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210021TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
685,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2021 |
pracovné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
795,96 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2021 |
geodetická práca - vytýčenie cintorína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2021 |
polohopisný a výškopisný plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
550,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210022TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 513,70 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
595,73 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
467,74 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
234,76 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
178,39 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 176,35 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
404,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
06.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2021 |
členský prístevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný Ostrov - Csallókoz |
42288967 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021 |
odvoz nebezpečného odpadu - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
489,90 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |