20210039TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
384,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
990,31 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021TS |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 230,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210041TS |
perá |
Technické služby |
31826245 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
IE97264440 |
Iné |
87,49 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
13.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210044TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
220,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045TS |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Iné |
72,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
388/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 917,96 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
389/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
390/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Nájmy a prenájmy |
274,80 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
391/2021 |
montáž betónového oplotenia - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
PTS -BETON, spol.s.r.o. |
36233293 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 337,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
392/2021 |
betonárske práce - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Július Csánó - BETOP |
11851481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
588,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
393/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 853,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
394/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
395/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
396/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
397/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
398/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
399/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
400/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
401/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
402/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
403/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
404/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
405/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
580,88 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
406/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
407/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
408/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
409/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |