Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
146/2022 projekt - prístupová komunikácia Gabčíkovo 00305391 Ing. Ján Husvéth 52695859 Stavebné práce, opravárenské práce 500,00 € 23.02.2022 23.02.2022 Faktúra
2022013TS duša, montáž, demontáž Technické služby 31826245 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 100,01 € 25.02.2022 25.02.2022 Faktúra
2022017 oprava auta DS338EY Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 852,42 € 01.03.2022 01.03.2022 Faktúra
147/2022 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 27,10 € 22.02.2022 02.03.2022 Faktúra
148/2022 výroba a montáž žulovej krycej dosky cintorín Gabčíkovo 00305391 Mgr. Ladislav Csorgo 41698941 Stavebné práce, opravárenské práce 1 220,00 € 25.02.2022 02.03.2022 Faktúra
149/2022 Elektro materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Stavebné práce, opravárenské práce 1 243,01 € 28.02.2022 02.03.2022 Faktúra
150/2022 materiál - OHZ Gabčíkovo 00305391 Kvintet spol. s.r.o. 30997119 Stavebné práce, opravárenské práce 2 663,76 € 01.03.2022 02.03.2022 Faktúra
151/2022 čistiace vozíky Gabčíkovo 00305391 NOVOTRANSZ KFT. 10441226-2-17 Iné 861,96 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
152/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 41,59 € 02.02.2022 02.03.2022 Faktúra
153/2022 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 01.03.2022 02.03.2022 Faktúra
2022019TS povinné poistné DS920EF Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 351,38 € 02.03.2022 02.03.2022 Faktúra
154/2022 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
2022016TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,74 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
13/2022TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 224,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
14/2022TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 120,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
15/2022TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
16/2022TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
2022014TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energia, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 25,94 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
2022015TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energia, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 68,95 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
17/2022TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
18/2022TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 284,42 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
19/2022TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 161,30 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
20/2022TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 263,32 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
22/2022TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 07.03.2022 07.03.2022 Faktúra
155/2022 vykonané práce s montážnou plošinou Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Iné 888,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
156/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 31,66 € 02.03.2022 09.03.2022 Faktúra
157/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
158/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
159/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 821,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
160/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »