242/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
665,52 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
1 050,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
390,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023 |
preprava osôb / štúdio tanca a TV/ |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
650,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 505,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 136,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 555,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 950,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 557,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 695,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
600,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023 |
projektová dokumentácia: Fotovoltické zariadenie ZŠ VJM, MŠ Kom., MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Markó Peter |
40856704 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023 |
príprava verejného obstarávanie : Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EUquisition, s.r.o. |
52963373 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
519,62 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,47 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
316,86 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,56 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,92 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |