Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
329/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 710,00 € 20.04.2023 20.04.2023 Faktúra
330/203 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 20.04.2023 20.04.2023 Faktúra
20230027TS odvoz smeti kontajnerom Róbert Horváth - GREEN GARDEN 48136514 Technické služby 31826245 Iné 500,91 € 24.04.2023 24.04.2023 Faktúra
331/2023 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 Saltelitná televízia freeSAT, 0000000 Kultúra, média, tlač 26,52 € 21.04.2023 27.04.2023 Faktúra
332/2023 vchodové dvere ZUŠ Gabčíkovo 00305391 NEA-PLAST, s.r.o, 36279803 Stavebné práce, opravárenské práce 2 159,66 € 20.04.2023 27.04.2023 Faktúra
333/2023 havarijné poistenie Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 125,74 € 21.04.2023 27.04.2023 Faktúra
334/2023 tlačivá - matrika Gabčíkovo 00305391 Centrum plygrafických služieb 472272360 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 57,00 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
335/2023 pneuservis Gabčíkovo 00305391 SIPP,s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 397,33 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
336/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 45,32 € 26.04.2023 27.04.2023 Faktúra
337/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 41,89 € 27.04.2023 27.04.2023 Faktúra
338/2023 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 27.04.2023 27.04.2023 Faktúra
339/2023 členský príspevok Gabčíkovo 00305391 Zdrutženie obcí Mikroregión Klátovské rameno 37985001 Iné 5 439,00 € 10.03.2023 03.05.2023 Faktúra
340/2023 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 03.05.2023 03.05.2023 Faktúra
362023TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 03.05.2023 03.05.2023 Faktúra
372023TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 PURA W, s.r.o. 52216667 Iné 2 440,33 € 03.05.2023 03.05.2023 Faktúra
341/2023 Elektro materiál - VO Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Stavebné práce, opravárenské práce 613,93 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
342/2023 projektové práce : Výstavba fotovoltického zariadenie MŠ Kom, MŠ Cint. ZŠ VJM Gabčíkovo 00305391 Prolog mkm spol s.r.o. 31432131 Iné 500,00 € 27.04.2023 04.05.2023 Faktúra
343/2023 Vypracovanie žiadosti a povinných príloh: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva Gabčíkovo 00305391 AS EKO s.r.o. 47432063 Iné 960,00 € 27.04.2023 04.05.2023 Faktúra
344/2023 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Výstavba fotovoltického zariadenia Gabčíkovo 00305391 Mgr. Štefan Szlávik 50699962 Iné 600,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
345/2023 služby riadenia projektu: Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Trius Finance, s.r.o. 36699993 Iné 725,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
346/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 255,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
347/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 966,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
348/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 361,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
350/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 596,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
351/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 649,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
352/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 249,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
353/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 810,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
354/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 543,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
355/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 175,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
356/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra