357/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230029TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
184,65 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230030TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
443,02 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
964,66 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230032TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 108,30 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
322023TS |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
108,00 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
342023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
05.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
352023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,78 € |
08.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
392023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
08.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
280,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230034TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230035TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023 |
spray k strešnej krytine |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maslen, s.r.o. |
36619370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13,19 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2023 |
strešná krytina |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maslen, s.r.o. |
36619370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
280,31 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 568,74 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
363/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
295,69 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
366/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
103,94 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
367/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
368/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
734,81 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
369/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 730,85 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
370/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
371/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
316,86 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
373/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,56 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
374/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 313,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
375/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
519,62 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |