69/2021TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210062TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210063TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
691,20 € |
14.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
566/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,15 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5112021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5102021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
02.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
512/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
539,08 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
513/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
274,12 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
514/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
443,11 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
515/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 697,45 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
516/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
517/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,94 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
518/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,43 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
519/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,52 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
520/2021 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
867,00 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
521/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
560,02 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
522/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,64 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
523/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
464,19 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
524/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,67 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
525/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
526/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
422,50 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
527/2021 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
18,00 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
528/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 580,04 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
529/2021 |
dopravné zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Katarína Gregušová -in |
37274864 |
Iné |
231,26 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
530/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
531/2021 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
532/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
36,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
533/2021 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 000,00 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
534/2021 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 000,00 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
535/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |