567/2021 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
568/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
569/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
570/2021 |
potvrdenie pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
571/2021 |
socha TURUL |
Gabčíkovo |
00305391 |
Leonardo Gold korlátolt felelosségu társaság |
14317691-2-43 |
Iné |
4 461,40 € |
28.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 578,35 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
232,11 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,23 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
131,53 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021TS |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210084TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
2 829,38 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210061TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210059TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210060TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Juhoš Tímea |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
137,04 € |
22.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
21.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210058TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
459,91 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
271,90 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
151,86 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 623,92 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
488/2021 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
63,33 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
489/2021 |
hydrogeologický posudok pre akciu " Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Ivan Brutenič - HYDROSAN |
30417651 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 080,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
490/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |