1163/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1164/2022 |
tlačivá - dane |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
62,65 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1165/2022 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
195,77 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1166/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
05.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022109 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,67 € |
04.12.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
311,88 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220103TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,44 € |
02.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,00 € |
02.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1130/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
36,08 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1131/2022 |
vyúčtovanie dotácie: Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičskej zbrojnice |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
840,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1132/2022 |
sladkosti na Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
689,08 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1133/2022 |
sladkosti na Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 443,80 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1134/2022 |
pracovné stoly - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
1 088,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1135/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
689,42 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1136/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
8,87 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1137/2022 |
nastavenie a servis plastových okien |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elkoplast Slovakia,s.r.o. |
36851264 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1138/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1139/2022 |
odpadové potrubie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BÍRÓ, s.r.o. |
45276447 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 692,80 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1140/2022 |
skrúž šachtová betónová |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
51,00 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1141/2022 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
203,85 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
312,00 € |
28.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104TS |
nadoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
861,36 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022112 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
310,80 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1116/2022 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1117/2022 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový oddiel Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1118/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1119/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1120/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1121/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1122/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros ABC-MÉSZÁROS |
11848979 |
Iné |
50,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |