1047/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 163,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1048/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 378,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1049/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 582,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1050/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
628,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1051/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
458,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1052/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,44 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220096TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
411,24 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220097TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
151,32 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220098TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
382,44 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220099TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220100TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 620,08 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022095TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,03 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100TS |
Toner |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 229,28 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022097TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220101TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
02.11.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022111 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Iné |
192,00 € |
31.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1029/2022 |
servis kosačky KVS 1800 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 302,80 € |
27.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1029/2022 |
servis kosačky KVS 1800 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 302,80 € |
27.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1030/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
36,08 € |
27.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220095TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 114,00 € |
26.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1024/2022 |
rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cintorinská ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 894,44 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1025/2022 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1026/2022 |
grafická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
340,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1027/2022 |
grafická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1028/2022 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
1 140,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022/2022 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
791,50 € |
20.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10232022 |
cement, obrubník, poter, žlab odvodňovací |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Eugen Both -EXCES |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 170,80 € |
21.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
994/2022 |
Mikulášsky kostým |
Gabčíkovo |
00305391 |
Party Time Agency spol. s.r.o. |
44536020 |
Iné |
69,94 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |