Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
902023TS odvedenie a čistenie odpadových vôd Technické služby 31826245 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 168,00 € 06.11.2023 06.11.2023 Faktúra
974/2023 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 3 571,72 € 27.10.2023 03.11.2023 Faktúra
975/2023 ubytovanie - zväz drobnochovateľov Gabčíkovo 00305391 Capital Invest s.r.o. 51467232 Iné 900,00 € 02.11.2023 03.11.2023 Faktúra
976/2023 elektrický materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Iné 1 338,29 € 02.11.2023 03.11.2023 Faktúra
832023TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 03.11.2023 03.11.2023 Faktúra
932023TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 3 895,50 € 03.11.2023 03.11.2023 Faktúra
842023TS havarijné poistenie DS151FK Technické služby 31826245 Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 Iné 226,52 € 02.11.2023 02.11.2023 Faktúra
852023TS povinné poistné DS151FK Technické služby 31826245 Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 Iné 111,88 € 02.11.2023 02.11.2023 Faktúra
862023TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,99 € 02.11.2023 02.11.2023 Faktúra
872023TS oprava auta DS516FU Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 952,22 € 02.11.2023 02.11.2023 Faktúra
882023TS oprava auta DS151FK Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 240,54 € 02.11.2023 02.11.2023 Faktúra
892023TS oprava auta DS338EY Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 57,60 € 02.11.2023 02.11.2023 Faktúra
971/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 41,89 € 26.10.2023 27.10.2023 Faktúra
972/2023 telefón Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 44,59 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
973/2023 geometrický plán Gabčíkovo 00305391 Lívia Tóthová 33934801 Iné 680,00 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
970/2023 webová stránka Gabčíkovo 00305391 DesigNet s.r.o. 44539801 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 105,60 € 07.10.2023 26.10.2023 Faktúra
802023TS stavebné rezivo Technické služby 31826245 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 1 896,00 € 26.10.2023 26.10.2023 Faktúra
968/2023 PZP - vyúčtovanie Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 689,42 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
969/2023 deratizácia MŠ - asanačné práce Gabčíkovo 00305391 DDD partner, s.r.o. 36258229 Iné 420,00 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
912023TS oprava auta DS338EY Technické služby 31826245 František Jérábek 52445291 Stavebné práce, opravárenské práce 340,00 € 25.10.2023 25.10.2023 Faktúra
965/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Iné 1 800,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
966/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Iné 1 850,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
967/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Iné 1 950,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
20230079TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 743,14 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
20230087TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
964/2023 predplatné mesačníka - Účtovníctvo ropo a obcí Gabčíkovo 00305391 wolters Kluwer SR, s.r.o. 31348353 Iné 215,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Faktúra
962/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Iné 29,76 € 18.10.2023 18.10.2023 Faktúra
963/2023 školenie Gabčíkovo 00305391 Asociácia správcov registratúry 37922190 Iné 65,00 € 18.10.2023 18.10.2023 Faktúra
20230080TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 18.10.2023 18.10.2023 Faktúra
956/2023 POS terminál Gabčíkovo 00305391 Worldline 000000 Iné 24,33 € 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »