375/2021 |
zdravotná technika, zariadenie a vybavenie CIZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. |
46378979 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46 530,00 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
377/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
111,08 € |
21.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
378/2021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 460,83 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
379/2021 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
25.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
381/2021 |
pokládka zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
25.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
381/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
382/2021 |
stravovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
391,61 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
384/2021 |
ochranné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
845,28 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
383/2021 |
reproduktory - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jantulík Peter |
34595686 |
Iné |
297,00 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
385/2021 |
kuchynský odpad MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
386/2021 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
280,00 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
387/2021 |
obálky, plastové poháre - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav KISS |
32301383 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,22 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
388/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 917,96 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
389/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
390/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Nájmy a prenájmy |
274,80 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
391/2021 |
montáž betónového oplotenia - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
PTS -BETON, spol.s.r.o. |
36233293 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 337,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
392/2021 |
betonárske práce - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Július Csánó - BETOP |
11851481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
588,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
393/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 853,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
394/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
395/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
396/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
397/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
398/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
399/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
400/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
401/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
402/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
403/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
404/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
405/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
580,88 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |