Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
438/2022 preprava osôb Gabčíkovo 00305391 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 Iné 390,00 € 24.05.2022 26.05.2022 Faktúra
439/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 41,59 € 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
440/2022 pneuservis autobus Gabčíkovo 00305391 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 1 948,25 € 26.05.2022 26.05.2022 Faktúra
441/2022 kuchynský odpad - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 26.05.2022 30.05.2022 Faktúra
442/2022 vykonané práce s vysokozdvižnou plošinou Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Iné 495,90 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
443/2022 materiál - miestny rozhlas Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Iné 858,14 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
444/2022 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 24,77 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
445/2022 Žiadosť o NFP Gabčíkovo 00305391 Trius Finance, s.r.o. 36699993 Iné 1 500,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
446/2022 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
447/2022 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 31,40 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
448/2022 inžinierská a technická pomoc pri stavbe Budova MŠ a Kotolňa, Komenského u. a Kotolňa na Cintorinskej ul. Gabčíkovo 00305391 Ing. Rácz Alexander 42286026 Stavebné práce, opravárenské práce 300,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
449/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
450/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
451/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 821,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
452/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
453/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 773,00 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
453/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 773,00 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
454/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
455/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
456/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
457/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 607,00 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
458/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 337,00 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
459/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
460/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20,00 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
461/2022 Dopravné služby Gabčíkovo 00305391 Alexander Gróf - PEGAS 14153823 Iné 2 418,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
462/2022 oprava tlačiarne Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Stavebné práce, opravárenské práce 65,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
463/2022 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Kultúra, média, tlač 423,25 € 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
464/2022 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 5 700,82 € 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
465/2022 zber a odvoz TKO odvoz smeti kontajnerom Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 421,20 € 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
466/2022 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA W, s.r.o. 52216667 Iné 12 162,19 € 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra