Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
138/2022 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 720,00 € 21.02.2022 21.02.2022 Faktúra
139/2022 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 21.02.2022 21.02.2022 Faktúra
140/2022 vystúpenie "Kicsi Hang" Gabčíkovo 00305391 Mgr. József Menyhárt PER ASPERA 43111696 Kultúra, média, tlač 1 000,00 € 21.02.2022 21.02.2022 Faktúra
141/2022 náklady spojené s prevádzkovaním kanalizácie Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Iné 22 149,64 € 23.02.2022 23.02.2022 Faktúra
142/2022 znečistenie ovzdušia Gabčíkovo 00305391 Bc. Beáta Nagyofvá 43060773 Stavebné práce, opravárenské práce 270,00 € 22.02.2022 23.02.2022 Faktúra
143/2022 oprava auta Peugeot Partner Gabčíkovo 00305391 František Jérábek 52445291 Stavebné práce, opravárenské práce 1 784,90 € 22.02.2022 23.02.2022 Faktúra
144/2022 krtkovanie Gabčíkovo 00305391 AMIV, s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 120,00 € 23.02.2022 23.02.2022 Faktúra
145/2022 oprava tlačiarne Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Stavebné práce, opravárenské práce 72,00 € 23.02.2022 23.02.2022 Faktúra
146/2022 projekt - prístupová komunikácia Gabčíkovo 00305391 Ing. Ján Husvéth 52695859 Stavebné práce, opravárenské práce 500,00 € 23.02.2022 23.02.2022 Faktúra
147/2022 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 27,10 € 22.02.2022 02.03.2022 Faktúra
148/2022 výroba a montáž žulovej krycej dosky cintorín Gabčíkovo 00305391 Mgr. Ladislav Csorgo 41698941 Stavebné práce, opravárenské práce 1 220,00 € 25.02.2022 02.03.2022 Faktúra
149/2022 Elektro materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Stavebné práce, opravárenské práce 1 243,01 € 28.02.2022 02.03.2022 Faktúra
150/2022 materiál - OHZ Gabčíkovo 00305391 Kvintet spol. s.r.o. 30997119 Stavebné práce, opravárenské práce 2 663,76 € 01.03.2022 02.03.2022 Faktúra
151/2022 čistiace vozíky Gabčíkovo 00305391 NOVOTRANSZ KFT. 10441226-2-17 Iné 861,96 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
152/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 41,59 € 02.02.2022 02.03.2022 Faktúra
253/2022 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz 31150969 Nájmy a prenájmy 274,80 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
153/2022 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 01.03.2022 02.03.2022 Faktúra
154/2022 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
155/2022 vykonané práce s montážnou plošinou Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Iné 888,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
156/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 31,66 € 02.03.2022 09.03.2022 Faktúra
157/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
158/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
159/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 821,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
160/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
161/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 773,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
162/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
163/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
164/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
165/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 607,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
166/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »