30/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
85,44 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
406,53 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
238,69 € |
17.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023 |
predprimárne vzdelávanie a profesijný rozvoj MŠ Kom. slov., MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
PRO EDUCA o.z. |
42050111 |
Iné |
500,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 435,66 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023 |
prednáška "Sociálne poradenstvo pre seniorov" |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOLERANCIA22, s.r.o. |
54480264 |
Kultúra, média, tlač |
324,00 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
457,00 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,86 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023 |
zber a odvoz - veľkoobjemový kontajner |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
1 158,24 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 710,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
330/203 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Saltelitná televízia freeSAT, |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023 |
vchodové dvere ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
NEA-PLAST, s.r.o, |
36279803 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 159,66 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
125,74 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2023 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,00 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP,s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
397,33 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,32 € |
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
338/2023 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2023 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zdrutženie obcí Mikroregión Klátovské rameno |
37985001 |
Iné |
5 439,00 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
613,93 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |