53/2021 |
vytyčovacie práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
150,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 570,85 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 972,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021 |
vedenie účtu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
864,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021 |
čistenie a monitorovanie odpadového potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
28.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021 |
vyznačenie vecného bremena |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
550,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021 |
nádoba s prevetrávacím otvorom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48,00 € |
30.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 750,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021 |
pokládka zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021 |
osadenie obrubníkov, šalovacie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 550,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021 |
zmluvný servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
388,80 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021 |
tvárový štít |
Gabčíkovo |
00305391 |
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
51006880 |
Iné |
93,90 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021 |
príprava žiadosti o dotáciu "Podpora zhodnocovania BRO v meste" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
800,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021 |
príprava žiadosti o dotáciu "Vodozádržné opatrenie v obci Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
5 703,15 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |