2022072TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022073TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
245,94 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022074TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 064,10 € |
05.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022075TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
299,70 € |
31.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022076TS |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
363,99 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022077TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 796,13 € |
05.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022078TS |
duša, pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
88,22 € |
25.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
480,00 € |
12.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022080TS |
za vykonané práce pokládka zámkovej dlažby |
Technické služby |
31826245 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 410,00 € |
22.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
350,00 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022082TS |
pneu,montáž |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
920,99 € |
22.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022083TS |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
226,52 € |
03.10.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022084TS |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
109,69 € |
03.10.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022085TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
3 422,97 € |
09.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022086TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022087TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
240,00 € |
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022088TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022089TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
33,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098TS |
betonárske práce |
Technické služby |
31826245 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Iné |
912,00 € |
17.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022090TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
33,00 € |
20.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022091TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,84 € |
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022092TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022093TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
308,60 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022094TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
1 944,43 € |
14.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022095TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,03 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022097TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,00 € |
11.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100TS |
Toner |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
17.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |