Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230099TS Vývoz fekálií Perlač Július 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 21.11.2023 21.11.2023 Faktúra
20230009TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
20230054TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 17.07.2023 17.07.2023 Faktúra
20230068TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 13.09.2023 13.09.2023 Faktúra
20230087TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
20230102TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 04.12.2023 04.12.2023 Faktúra
20230034TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 09.05.2023 09.05.2023 Faktúra
2023/5 správny poplatok Národné lesnícke centrum 42001315 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 60,00 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
6/2023 správny poplatok Národné lesnícke centrum 42001315 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 1 160,00 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230064TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.09.2023 07.09.2023 Faktúra
20230096TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230101TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 08.12.2023 08.12.2023 Faktúra
15/2023 režijné náklady MUDr. Eva Borárosová 34071059 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 240,28 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
20230063TS Vývoz fekálií Mohácsiová Annamária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 07.09.2023 07.09.2023 Faktúra
2023/17 odmeňovanie skladníkov CO Ministerstvo vnútra SR 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 337,93 € 01.12.2023 01.12.2023 Faktúra
20230005TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 240,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230012TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 240,00 € 10.03.2023 10.03.2023 Faktúra
20230035TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 320,00 € 09.05.2023 09.05.2023 Faktúra
20230051TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 320,00 € 12.07.2023 12.07.2023 Faktúra
20230056TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 16.08.2023 16.08.2023 Faktúra
20230061TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 240,00 € 07.09.2023 07.09.2023 Faktúra
20230078TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 12.10.2023 12.10.2023 Faktúra
20230088TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 220,00 € 10.11.2023 10.11.2023 Faktúra
20230097TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230020TS Vývoz fekálií Megyeri Melinda 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 20.03.2023 20.03.2023 Faktúra
20230021TS odvoz smeti kontajnerom MAFEX s.r.o. 44756496 Technické služby 31826245 Iné 558,31 € 11.04.2023 11.04.2023 Faktúra
20230010TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 01.02.2023 01.02.2023 Faktúra
20230039TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 17.05.2023 17.05.2023 Faktúra
20230075TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 20.09.2023 20.09.2023 Faktúra
16/2023 režijné náklady KMEŤ gyn.amb. s.r.o. 51802554 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 1,16 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »