513/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
274,12 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
514/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
443,11 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
515/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 697,45 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
516/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
517/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,94 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
518/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,43 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
519/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,52 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
520/2021 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
867,00 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
521/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
560,02 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
522/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,64 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
523/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
464,19 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
524/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,67 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
525/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
526/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
422,50 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
527/2021 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
18,00 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
528/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 580,04 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
529/2021 |
dopravné zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Katarína Gregušová -in |
37274864 |
Iné |
231,26 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
530/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
531/2021 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
532/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
36,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
533/2021 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 000,00 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
534/2021 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 000,00 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
535/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
536/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
537/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 985,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
538/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
539/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
540/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,66 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
541/2021 |
pódium so strechou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
750,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
542/2021 |
klimatizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 500,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |