27/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 010,15 € |
14.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
450,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021 |
žiarivky |
Gabčíkovo |
00305391 |
CB ELEKTRO s.r.o. |
36564622 |
Iné |
252,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
323,51 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
171,47 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
25,52 € |
25.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
25,52 € |
25.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Iné |
36,40 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021 |
geologické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
DPP Žilina, s.r.o. |
50391348 |
Iné |
1 320,00 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021 |
vytyčovacie práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
150,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 570,85 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 972,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021 |
vedenie účtu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
864,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
27.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021 |
čistenie a monitorovanie odpadového potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
28.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021 |
vyznačenie vecného bremena |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
550,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |