20220093TS |
Vývoz fekálií |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
27.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220094TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
03.10.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220101TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
02.11.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220102TS |
Vývoz fekálií , nádoba na smeti |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
200,00 € |
16.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
311,88 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2022/7 |
zriadenie vecného bremena, návrh na vklad do katastra |
Vodohospodárska výstavba |
00156752 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
701,55 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
114,73 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
159,02 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
161,30 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
379,01 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,18 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
297,52 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
156,74 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
178,68 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
347,80 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
176,40 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220097TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
151,32 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
513/2022 |
Zemné a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 050,00 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
630/2022 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
948,00 € |
18.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1108/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2022 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,66 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
04.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022 |
inžinierská a technická pomoc pri vodnej stavbe "Rekonštrukcia interieru exist. obj. Detských jaslí pri MŠ Cint." |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Rácz Alexander |
42286026 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
04.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
05.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
07.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
07.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022 |
portál isamospráva.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
229,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |