146/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 443,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023 |
zber a zneškodnenie kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023 |
darčeky na deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
JIMI Textil, s.r.o. |
45432376 |
Iné |
3 076,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
31,38 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
75,33 € |
07.01.2023 |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
15,59 € |
15.01.2023 |
|
|
15.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potravomy |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
150,46 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
44240104 |
Iné |
336,32 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
76,82 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
79,87 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
326,10 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
122,18 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
238,88 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
83,24 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
388,25 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
437,11 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
47,10 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
65,56 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
56,89 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
19,05 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
192,68 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 700,27 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023 |
servis vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
527,11 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023 |
servis vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,21 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |