20210059TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210060TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
549/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
571/2021 |
socha TURUL |
Gabčíkovo |
00305391 |
Leonardo Gold korlátolt felelosségu társaság |
14317691-2-43 |
Iné |
4 461,40 € |
28.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
545/2021 |
upravenie výtlkov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 904,00 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
546/2021 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,72 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
547/2021 |
sklenárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,00 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
548/2021 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
544/2021 |
predplatne Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Iné |
806,00 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
542/2021 |
klimatizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 500,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
543/2021 |
vyhotovenie betónovej podlahy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zsolt Juhos |
37628500 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Juhoš Tímea |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
137,04 € |
22.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
536/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
537/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 985,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
538/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
539/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
540/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,66 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
541/2021 |
pódium so strechou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
750,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
570/2021 |
potvrdenie pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
21.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
535/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
533/2021 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 000,00 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
534/2021 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 000,00 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
621/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
15.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/37 |
vyspávka výtlkov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
15.06.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
531/2021 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
532/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
36,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210058TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
528/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 580,04 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |