| 428/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,56 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 429/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,38 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210039TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
384,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 388/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 917,96 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 389/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 36/2021TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 37/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 38/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
238,30 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 39/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
111,19 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 40/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
226,80 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
KCS s.r.o. |
45359512 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
625,72 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 390/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Nájmy a prenájmy |
274,80 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 391/2021 |
montáž betónového oplotenia - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
PTS -BETON, spol.s.r.o. |
36233293 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 337,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 392/2021 |
betonárske práce - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Július Csánó - BETOP |
11851481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
588,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 393/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 853,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 394/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 395/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 396/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 397/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 398/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 399/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 400/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 401/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 402/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 403/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 404/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210036TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.05.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 385/2021 |
kuchynský odpad MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 386/2021 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
280,00 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 387/2021 |
obálky, plastové poháre - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav KISS |
32301383 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,22 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |