233/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,06 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
128,15 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 313,97 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021 |
ozvučovací systém - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Berlin Brands Group |
00 |
Iné |
341,70 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
06.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 796,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
457,14 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
433,77 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 973,94 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021 |
posuvný pohon, výstr. svetlo, mat. - brána MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
598,20 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
222,38 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
125,34 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
801,33 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
445,50 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
445,50 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
580,88 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,07 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,89 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |