| 281/2021 |
pracovné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
795,96 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 180/2021 |
nábytok nové Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bega s.r.o. |
36547654 |
Iné |
29 800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 181/2021 |
obrubník záhradný |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nándor Kántor |
34430270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
106,50 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 182/2021 |
hydraulické čerpadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 039,56 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210016TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210014TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,80 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
137,00 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210030TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 236,54 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 171/2021 |
prenosný ozvučovací systém - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sunny- S, s.r.o. |
31351140 |
Iné |
1 595,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 172/2021 |
časopis VASÁRNAP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
720,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 173/2021 |
ochranné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
745,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 174/2021 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 175/2021 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
583,54 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 176/2021 |
pracovné oblečenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
265,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 177/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 178/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 179/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 78/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 170/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 161/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
148,55 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 162/2021 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 163/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,68 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 164/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
151,74 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 165/2021 |
oprava vchodových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
204,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 166/2021 |
predplatné časopisu Zriaďovateľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
99,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 157/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
23.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 160/2021 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
129,60 € |
23.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 152/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
479,88 € |
22.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 153/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
|
Iné |
495,00 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |