851/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,43 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
853/2023 |
Vystavenie dokladu pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
Iné |
84,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
854/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
855/2023 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
856/2023 |
odborná činnosť vo VO - zber preprava, zhodnocovanie KO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Iné |
498,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
844/2023 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tamás Cserkó - Automechanik |
40283089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 140,00 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
845/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Iné |
4,60 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
846/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
847/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
236,51 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
852/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
165,00 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
843/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Právne a konzultačné služby |
41,89 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
836/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
837/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
642023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,30 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
840/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
850,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
841/2023 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
842/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 697,25 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230075TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
835/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
834/2023 |
prístup obce.info |
Gabčíkovo |
00305391 |
Datatrade s.r.o. |
35960132 |
Iné |
133,00 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
839/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
40,80 € |
18.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
831/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
21,40 € |
14.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069TS |
Vývoz fekálií |
Fialek Roland |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
692023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
14.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
832/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
820/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
308,87 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
821/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
317,89 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
822/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
609,00 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
828/2023 |
poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
536,71 € |
12.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |